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编委会
总序
前言
第一章 审计概述
第一节 审计的产生与发展
第二节 审计的定义与分类
第三节 审计的基本要素、流程、基本要求以及相关业务概述
第四节 审计理论框架
第二章 我国审计职业规范
第一节 注册会计师执业准则概述
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第二节 会计师事务所质量控制准则
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第三章 审计人员职业道德及法律规范
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第一节 职业道德基本原则
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第二节 职业道德概念框架
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第三节 注册会计师审计业务对独立性的要求
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第四节 注册会计师的法律责任
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第四章 审计目标
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第一节 审计目标概述
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第二节 管理层、治理层和注册会计师对财务报表的责任
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第三节 管理层认定及具体审计目标
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第五章 审计证据和审计工作底稿
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第一节 审计证据
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第二节 审计程序
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第三节 审计工作底稿
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第六章 审计风险和审计重要性
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第一节 审计风险
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第二节 审计重要性
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第七章 审计抽样
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第一节 审计抽样的相关概念
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第二节 审计抽样在控制测试中的应用
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第三节 审计抽样在细节测试中的运用
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第八章 审计计划
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第一节 初步业务活动
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第二节 总体审计策略和具体审计计划
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第九章 风险评估
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第一节 风险识别和评估概述
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第二节 风险评估程序和信息来源
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第三节 了解被审计单位及其环境
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第四节 评估重大错报风险
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第十章 风险应对
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第一节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
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第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
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第三节 控制测试
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第四节 实质性程序
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第十一章 采购与付款循环审计
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第一节 采购与付款循环概述
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第二节 采购与付款循环的重大错报风险
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第三节 采购与付款循环内部控制测试
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第四节 采购与付款循环的实质性程序
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第十二章 生产与存货循环审计
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第一节 生产与存货循环概述
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第二节 生产与存货循环的重大错报风险
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第三节 生产与存货循环内部控制测试
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第四节 生产与存货循环的实质性程序
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第十三章 销售与收款循环审计
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第一节 了解销售与收款业务流程及风险评估
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第二节 销售与收款循环的审计测试
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第十四章 货币资金审计
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第一节 货币资金审计概述
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第二节 货币资金内部控制及控制测试
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第三节 库存现金审计
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第四节 银行存款审计
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第五节 其他货币资金审计
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第十五章 完成审计工作
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第一节 完成审计工作概述
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第二节 期后事项
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第三节 与治理层的沟通
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第十六章 审计报告
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第一节 审计报告概述
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第二节 审计报告的基本内容
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第三节 沟通关键审计事项
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第四节 其他信息
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第五节 审计意见的形成与审计报告的分类
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第六节 非无保留意见的审计报告
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第七节 审计报告中的强调事项段和其他事项段
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第八节 公司持续经营能力对审计报告的影响
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第十七章 内部控制审计
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第一节 内部控制审计概述
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第二节 计划审计工作
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第三节 实施审计工作
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第四节 评价内部控制缺陷
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第五节 内部控制审计报告
更新时间:2024-03-18 18:33:19